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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000003/2025 | 0000003/2025 | 0000123/2025 | Apropriacao de despesa com servico de energia eletrica referente ao mes de FEVEREIRO/25. | ESCELSA S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 219,63 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000093/2025 | 0000093/2025 | 0000122/2025 | Apropriacao de despesa com 01 (uma) diaria de viagem a Ecoporanga para participar do Dia especial Pecuaria do Leitei. | LEONARDO REIS MARQUES | ***.931.847-** | R$ 500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000092/2025 | 0000092/2025 | 0000121/2025 | Apropriacao de despesa com 03 (tres) diarias e 02 (duas) pernoite para participar do VII Congresso Estadual de Vereadores do Estado do Espirito Santo nos dias 26 a 28/03 no auditorio do SESC em Guarapari. | GINAS CARLOS FLORENCIO FERREIRA | ***.012.647-** | R$ 1.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000091/2025 | 0000091/2025 | 0000120/2025 | Apropriacao de despesa com 03 (tres) diarias e 02 (duas) pernoite para participar do VII Congresso Estadual de Vereadores do Estado do Espirito Santo nos dias 26 a 28/03 no auditorio do SESC em Guarapari. | EUZENI BORGES SOARES KERR | ***.198.357-** | R$ 1.900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0000090/2024 | 0000090/2025 | 0000119/2025 | Apropriacao de despesa para pagamento de mensailidade de Servico de internet 500 MPS referente ao mes de MARCO/25. - NFSe n° 34219. | F J FERREIRA ME | 14.095.641/0001-81 | R$ 120,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0000089/2025 | 0000089/2025 | 0000118/2025 | Apropriacao de despesa com 1 (uma) diaria de viagem a Vitoria prestar assessoramento ao Presidente em reuniao no gabinete do Dep. Estadual Mazinho dos Anjos para tratar de assuntos inerentes a municipalidade. | RENILSON TONINI DA SILVA | ***.264.857-** | R$ 500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/03/2025 | 0000088/2025 | 0000088/2025 | 0000117/2025 | Apropriacao de despesa com 1(uma) diaria de viagem a Vitoria para participar de reuniao no gabinete do Dep. Estadual Mazinho dos Anjos para tratar de assuntos inerentes a municipalidade. | JOSE GOMES PIRES | ***.889.126-** | R$ 500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/03/2025 | 0000000087/0 | 0000087/2025 | 0000116/2025 | Apropriacao de despesa com 02 (duas) inscricoes para o evento VII CONGREVES- CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES DO ESPIRITO SANTO. | INSTITUTO CAPACITAR PARA LIDERAR-ICPL | 46.984.436/0001-63 | R$ 3.360,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 24/03/2025 | 0000327/2021 | 0000086/2025 | 0000115/2025 | Apropriacao de despesa para pagamento com manutencao dos Sistemas de Patrimonio e Almoxarifado, Controle de Recursos Humanos, Sistema Portal de Transparencia, Sistema Controle Interno e Sistema de Compras e Licitacao, conforme NFSe 156260. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME | 39.781.752/0001-72 | R$ 4.115,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 21/03/2025 | 0000009/2025 | 0000009/2025 | 0000114/2025 | Liquidacao de - IPASMA- FOLHA GERAL referente a SERVIDORES, do mes de MARCO/2025. | IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS | 36.351.872/0001-41 | R$ 2.345,67 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |