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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000184/2024 | 0000184/2024 | 0000331/2024 | 0000447/2024 | Pagamento de despesa com servicos prestados na emissao de Certificado Digital (token) das servidoras Denilce Lucia Guerra dos Santos e Wanessa de Oliveira, coforme NFSe 211. | CONNECT 1000 CONSULTORIA | 40.116.233/0001-79 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000183/2024 | 0000183/2024 | 0000330/2024 | 0000446/2024 | Pagamneto de despesa com servicos prestados na emissao de Certificado Digital pessoa fisica das servidoras Denilce Lucia Guerra dos Santos e Wanessa de Oliveira, coforme NFSe 024181/024182. | AR CERTIFLEX LTDA - ME | 26.727.963/0001-85 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | R$ 304,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000004/2024 | 0000004/2024 | 0000329/2024 | 0000445/2024 | Apropriacao de despesas com telefonia dos numeros (27)37581125 e (27)37581028 refrente ao mes de NOVEMBRO/24. | OI S.A. | 76.535.764/0001-43 | | R$ 284,64 | R$ 284,64 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000444/2024 | | | 0000444/2024 | Pagamento de IPRF da nota fiscal Nº 153513 da E&L producoes de software. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS | 27.167.345/0001-90 | | | R$ 191,05 | | |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000327/2021 | 0000015/2024 | 0000327/2024 | 0000443/2024 | Pagamento de despesa para pagamento com manutencao dos Sistemas de Patrimonio e Almoxarifado, Controle de Recursos Humanos, Sistema Portal de Transparencia, Sistema Controle Interno e Sistema de Compras e Licitacao, no periodo de 15/10 a 14/11/24. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME | 39.781.752/0001-72 | | R$ 3.980,31 | R$ 3.789,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 19/11/2024 | 0000182/2024 | 0000182/2024 | 0000328/2024 | 0000442/2024 | Pagamento de despesa com alinhamento e balanceamento do veiculo COROLLA placa HI6G18. | AUTO SERVICO PICINATTI LTDA - ME | 11.259.613/0001-64 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 18/11/2024 | 0000441/2024 | | | 0000441/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DOS VEREADORES E DOS SERVIDORES. MES DE RETENCAO: 10/2024 - VENCIMENTO: 15/11/2024. | BANESTES S.A | 28.127.603/0039-40 | | | R$ 5.600,00 | | |
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Detalhes
| 14/11/2024 | 0000181/2024 | 0000181/2024 | 0000326/2024 | 0000440/2024 | Pagamento de despesa para pagamento de1/2 (meia) diaria de viagem a Vitoria-ES para participar de reuniao no Gabinete do Dep. Estadual Fabricio Gandini para tratar de assuntos de interesse do municipio. | MARTIM JUNIOR TAVARES | ***.338.427-** | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000176/2024 | 0000176/2024 | 0000323/2024 | 0000439/2024 | Pagamento de despesa com diarias de viagem conforme formulario e boletim de diarias referente ao mes de OUTUBRO/24. | JOSE RENATO RAMOS DE AMARAL | ***.781.217-** | R$ 1.290,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000174/2024 | 0000174/2024 | 0000325/2024 | 0000438/2024 | Pagamneto de despesa com revisao (servico de mao de obra) do veiculo TOYOTA/COROLLA XEI Placa RHI6G18, conforme NFSe 45062. | KURUMA VEICULOS S.A. | 00.827.783/0021-25 | R$ 621,90 | R$ 621,90 | R$ 621,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |