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Detalhes
| 30/01/2026 | 0000001/2026 | 0000001/2026 | 0000022/2026 | 0000032/2026 | Pagamento de despesa com tarifas bancarias referente ao mes de JANEIRO/26. | BANESTES S.A | 28.127.603/0039-40 | R$ 1.500,00 | R$ 75,50 | R$ 75,50 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 28/01/2026 | 0000019/2026 | 0000019/2026 | 0000019/2026 | 0000031/2026 | Pagamento de despes com Custas e Despesas Processuais: 926006794 - Processo Eletronico PJe: 0001363-81.2010.8.08.0031. | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27.476.100/0001-45 | R$ 666,67 | R$ 666,67 | R$ 666,67 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 28/01/2026 | 0000004/2025 | 0000016/2026 | 0000017/2026 | 0000030/2026 | Pagamento de despesa com servico de cartao alimentacao de acordo com Licitacao 01/2025, referente a carga de JANEIRO/26, NFSe 006063. | BF CARTOES LTDA | 02.030.078/0001-84 | R$ 24.700,00 | R$ 24.700,00 | R$ 24.700,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 28/01/2026 | 0000000000/2 | 0000017/2026 | 0000018/2026 | 0000029/2026 | Pagamento de despesa para pagamento de mensailidade de Servico de internet 500 MPS referente ao mes de DEZEMBRO/25. | F J FERREIRA ME | 14.095.641/0001-81 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 26/01/2026 | 0000006/2024 | 0000013/2026 | 0000002/2026 | 0000028/2026 | Pagamento de despesa referente a manutencao e hospedagem mensal do Portal Institucional da Camara dutante o periodo de 18/12/25 a 17/01/2026, conforme NFSe 015. | ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 32.874.667/0001-00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | R$ 2.450,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 26/01/2026 | 0000016/2025 | 0000012/2026 | 0000001/2026 | 0000027/2026 | Pagamento despesa referente a licenca de uso, suporte e hospedagem do software, conforme Contrato 010/2025. Processo administrativo 016/2025. | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$ 9.100,00 | R$ 9.100,00 | R$ 8.663,20 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 26/01/2026 | 0000010/2026 | 0000010/2026 | 0000003/2026 | 0000026/2026 | Pagamento de despesa referente a Lei 899/2002, parcelamento de debito segundo Oficio 008/2026 do IPASMA, parcelas de 281 a 282 para o exercicio de 2026. | IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS | 36.351.872/0001-41 | R$ 5.869,72 | R$ 5.869,72 | R$ 5.869,72 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO |
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Detalhes
| 26/01/2026 | 0000015/2026 | 0000015/2026 | 0000005/2026 | 0000025/2026 | Pagamento de despesa com 02 (DUAS) diaria de viagem a Vitoria para Participar de reunioes institucionais com parlamentares federais e representantes do Governo Estadual para tratar da captacao, acompanhamento e liberacao de recursos para o Municipio, especialmente nas areas da Saude, Assistencia Social e Turismo,incluindo demandas ja protocoladas e novos projetos, conforme orientacao recebida em razao do periodo eleitoral. | MARTIM JUNIOR TAVARES | ***.338.427-** | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 26/01/2026 | 0000014/2026 | 0000014/2026 | 0000004/2026 | 0000024/2026 | Pagamento de despesa com 1 (uma) diaria de viagem a Vitoria para reuniao no escritorio do Deputado Federal Gilson Daniel em Vitoria/ES, no dia 19 de Janeiro, com outras autoridades e o Prefeito Municipal de Mantenopolis/ES, para tratar de assuntos de interesse do municipio. | DENILSON PAIZANTE DA SILVA | ***.076.077-** | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 26/01/2026 | 0000009/2026 | 0000009/2026 | 0000016/2026 | 0000023/2026 | Pagamento de - IPASMA - FOLHA GERAL referente a 002 - SERVIDORES, do mes de JANEIRO/2026. | IPASMA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANTENOPOLIS | 36.351.872/0001-41 | R$ 50.000,00 | R$ 2.622,07 | R$ 2.622,07 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS |