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Detalhes
| 06/04/2026 | 0000091/2026 | 0000091/2026 | 0000131/2026 | 0000166/2026 | Pagamento de despesa com diarias de viagem conforme formulario e boletim de diarias referente ao mes de MARCO/26. | JOSE CANDIDO DE SOUZA | ***.076.817-** | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 06/04/2026 | 0000092/2026 | 0000092/2026 | 0000132/2026 | 0000165/2026 | Pagamento de despesa com diarias de viagem conforme formulario e boletim de diarias referente ao mes de MARCO/26. | JOSE RENATO RAMOS DE AMARAL | ***.781.217-** | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 06/04/2026 | 0000090/2026 | 0000090/2026 | 0000129/2026 | 0000164/2026 | Pagamento de despesa com 02 (DUAS) diarias de viagem a Guarapari-ES, para participacao no 8º Congresso de Vereadores(as) do Espirito Santo CONGREVES, cuja programacao oficial vai abordar o tema Empreendedorismo, Cooperativismo e Legislativo Municipal: Inovacao para o Futuro das Cidades . | GINAS CARLOS FLORENCIO FERREIRA | ***.012.647-** | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 06/04/2026 | 0000014/2025 | 0000089/2026 | 0000133/2026 | 0000163/2026 | Pagamento de despesa com aquisicao de 1.049,923 lts de gasolina confome NF 03391, Pregao Eletronico 004/2025. | SATIERF PETROLEO LTDA | 02.236.366/0001-90 | R$ 6.856,00 | R$ 6.856,00 | R$ 6.856,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 01/04/2026 | 0000000000/2 | 0000088/2026 | 0000130/2026 | 0000162/2026 | Pagamento de despesa com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PUBLICAS, LICITACOES E CONTRATOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 091/2026, E DISPENSA DE LICITACAO N° 0001/2026. | LEADER ASSESSORIA E IMPLEMENTOS LTDA | 36.035.572/0001-53 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 01/04/2026 | 0000004/2026 | 0000004/2026 | 0000126/2026 | 0000160/2026 | Pagamento de despesa com servico de telefonia referente ao mes de MARCO/26. | OI S.A. | 76.535.764/0001-43 | R$ 3.500,00 | R$ 278,34 | R$ 278,34 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 01/04/2026 | 0000003/2026 | 0000003/2026 | 0000127/2026 | 0000159/2026 | Pagamento de despesa com servico de energia eletrica referente ao mes de FEVEREIRO/26. | ESCELSA S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 2.500,00 | R$ 234,06 | R$ 234,06 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 01/04/2026 | 0000087/2026 | 0000087/2026 | 0000124/2026 | 0000158/2026 | Pagamento de despesa com 01 (UMA) diaria de viagem a Vitoria-ES, para comparecer ao gabinete do Deputado Estadual Mazinho dos Anjos, com a finalidade de tratar de demandas referentes ao municipio. | JOSE PRATA FILHO | ***.929.927-** | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 31/03/2026 | 0000001/2026 | 0000001/2026 | 0000125/2026 | 0000161/2026 | Pagamento de despesa com tarifas bancarias referente ao mes de MARCO/26. | BANESTES S.A | 28.127.603/0039-40 | R$ 1.500,00 | R$ 158,50 | R$ 156,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 31/03/2026 | 0000086/2026 | 0000086/2026 | 0000123/2026 | 0000157/2026 | Pagamento de despesa com servico de limpeza e lavagem do veiculo CHEV/Onix Plus - PLACA SFR- 5E83 da Camara Municipal. | 51.482.232 FLAVIO DE OLIVEIRA | 51.482.232/0001-64 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |