| |
|
Detalhes
| 23/06/2025 | 0000176/2025 | 0000176/2025 | 0000236/2025 | 0000275/2025 | Pagamento de despesa com 01 (UMA) diaria de viagem a Vitoria-ES para participar de reuniao com o Secretario de Estado da saude Tyago Hofmann e o Dep. Estadual Vandinho Leite. | MARTIM JUNIOR TAVARES | ***.338.427-** | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
|
Detalhes
| 17/06/2025 | 0000175/2025 | 0000175/2025 | 0000235/2025 | 0000274/2025 | Pagamento de despesa com 01 (UMA) diaria de viagem a Vitoria-ES para participar do Curso "iInteligencia Artificial oferecido pela escola ESESP no dia 18/06/25. | RENILSON TONINI DA SILVA | ***.264.857-** | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
|
Detalhes
| 17/06/2025 | 0000003/2025 | 0000003/2025 | 0000221/2025 | 0000260/2025 | Pagamento de despesa com servico de energia eletrica referente ao mes de ABRIL/25. | ESCELSA S/A | 28.152.650/0001-71 | R$ 2.000,00 | R$ 213,89 | R$ 213,89 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
|
Detalhes
| 16/06/2025 | 0000170/2025 | 0000170/2025 | 0000234/2025 | 0000273/2025 | Pagamento de despesa com servicos troca de limpadores, higienizacao de ar condicionado, limpeza quimica, descarbonizacao flex, troca de bateria, quinta revisao, subistituicao de pastilhas de freio no veiculo ONIX PLUS PREMIER AT TURBO Placa SFR5E83. | LIDER VEICULOS SA | 02.789.552/0009-03 | R$ 736,00 | R$ 2.322,00 | R$ 2.322,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
|
Detalhes
| 16/06/2025 | 0000169/2025 | 0000169/2025 | 0000233/2025 | 0000272/2025 | Pagamento de despesa com aquisicao de pecas (revisao) do veiculo ONIX PLUS PREMIER AT TURBO Placa SFR5E83. | LIDER VEICULOS SA | 02.789.552/0009-03 | R$ 4.456,92 | R$ 7.620,12 | R$ 7.620,12 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Detalhes
| 13/06/2025 | 0000174/2025 | 0000174/2025 | 0000232/2025 | 0000271/2025 | Pagamento de despesa com 02 (DUAS) diarias de viagem, sendo 1 (UM) pernoite a Vitoria-ES para Curso "Automatizando e Elaboracao de Estudo Tecnico Preliminar e do Termo de Referencia com uso de Ferramentas de Inteligencia Artificial" nos dias 16 e 17/06. | EDUARDA MORAIS SOUSA XAVIER | ***.594.937-** | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
|
Detalhes
| 13/06/2025 | 0000000000/2 | 0000173/2025 | 0000231/2025 | 0000270/2025 | PAGAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM COMPRAS PUBLICAS, NFSe 41. | LEADER ASSESSORIA E IMPLEMENTOS LTDA | 36.035.572/0001-53 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
|
Detalhes
| 12/06/2025 | 0000172/2025 | 0000172/2025 | 0000230/2025 | 0000269/2025 | Pagamento de despesa com 02 (DUAS) diarias de viagem, sendo 1 (UM) pernoite a Vitoria-ES para Curso "Automatizando e Elaboracao de Estudo Tecnico Preliminar e do Termo de Referencia com uso de Ferramentas de Inteligencia Artificial" nos dias 16 e 17/06. | SABRINA RODRIGUES ALMONDES | ***.310.957-** | R$ 1.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.000,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
|
Detalhes
| 12/06/2025 | 0000171/2025 | 0000171/2025 | 0000229/2025 | 0000268/2025 | Pagamento de despesa com 01 (UMA) diaria de viagem a Vila Velha-ES representando a Camara Municipal no lancamento da Feira dos Municipios Edicao 2025, realizado no Parque Casa do Governador no dia 10/06. | DENILSON PAIZANTE DA SILVA | ***.076.077-** | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
|
Detalhes
| 12/06/2025 | 0000000000/2 | 0000168/2025 | 0000228/2025 | 0000267/2025 | PAGAMENTO DE SERVICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONSULTORIA TECNICA, QUE CONSISTE EM REVISAO E ADEQUACAO DA LEI ORGANICA MUNICIPAL | RICARDO CARVALHO PIMENTA | 32.080.115/0001-20 | R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | R$ 8.750,00 | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |