Atualizado em: 22/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
19/11/20240000184/20240000184/20240000331/20240000447/2024Pagamento de despesa com servicos prestados na emissao de Certificado Digital (token) das servidoras Denilce Lucia Guerra dos Santos e Wanessa de Oliveira, coforme NFSe 211.CONNECT 1000 CONSULTORIA40.116.233/0001-79R$ 240,00R$ 240,00R$ 240,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240000183/20240000183/20240000330/20240000446/2024Pagamneto de despesa com servicos prestados na emissao de Certificado Digital pessoa fisica das servidoras Denilce Lucia Guerra dos Santos e Wanessa de Oliveira, coforme NFSe 024181/024182.AR CERTIFLEX LTDA - ME26.727.963/0001-85R$ 304,00R$ 304,00R$ 304,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240000004/20240000004/20240000329/20240000445/2024Apropriacao de despesas com telefonia dos numeros (27)37581125 e (27)37581028 refrente ao mes de NOVEMBRO/24.OI S.A.76.535.764/0001-43 R$ 284,64R$ 284,6430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240000444/2024  0000444/2024Pagamento de IPRF da nota fiscal Nº 153513 da E&L producoes de software.PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS27.167.345/0001-90  R$ 191,05  
19/11/20240000327/20210000015/20240000327/20240000443/2024Pagamento de despesa para pagamento com manutencao dos Sistemas de Patrimonio e Almoxarifado, Controle de Recursos Humanos, Sistema Portal de Transparencia, Sistema Controle Interno e Sistema de Compras e Licitacao, no periodo de 15/10 a 14/11/24.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA-ME39.781.752/0001-72 R$ 3.980,31R$ 3.789,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240000182/20240000182/20240000328/20240000442/2024Pagamento de despesa com alinhamento e balanceamento do veiculo COROLLA placa HI6G18.AUTO SERVICO PICINATTI LTDA - ME11.259.613/0001-64R$ 110,00R$ 110,00R$ 110,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/11/20240000441/2024  0000441/2024PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DOS VEREADORES E DOS SERVIDORES. MES DE RETENCAO: 10/2024 - VENCIMENTO: 15/11/2024.BANESTES S.A28.127.603/0039-40  R$ 5.600,00  
14/11/20240000181/20240000181/20240000326/20240000440/2024Pagamento de despesa para pagamento de1/2 (meia) diaria de viagem a Vitoria-ES para participar de reuniao no Gabinete do Dep. Estadual Fabricio Gandini para tratar de assuntos de interesse do municipio.MARTIM JUNIOR TAVARES***.338.427-**R$ 150,00R$ 150,00R$ 150,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240000176/20240000176/20240000323/20240000439/2024Pagamento de despesa com diarias de viagem conforme formulario e boletim de diarias referente ao mes de OUTUBRO/24.JOSE RENATO RAMOS DE AMARAL***.781.217-**R$ 1.290,00R$ 1.440,00R$ 1.440,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240000174/20240000174/20240000325/20240000438/2024Pagamneto de despesa com revisao (servico de mao de obra) do veiculo TOYOTA/COROLLA XEI Placa RHI6G18, conforme NFSe 45062.KURUMA VEICULOS S.A.00.827.783/0021-25R$ 621,90R$ 621,90R$ 621,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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