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| Dispensa | 000008 | 000008 | 2024 | 19/06/2024 | 01/07/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, E FORNECIMENTO DE TICKETS ALIMENTACAO E REFEICAO | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | CAMARA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS | R$ 0,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000001/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 28/02/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, E FORNECIMENTO DE TICKETS ALIMENTACAO E REFEICAO | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | Termino de Prazo | R$ 87.486,42 |
Fornecimentos
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| LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | Servico | GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO | MENSAL | 6,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000007 | 000017 | 2025 | 10/09/2025 | 10/09/2025 | 1. A presente solicitacao de contratacao de passagem aerea e hospedagem tem como finalidade viabilizar o deslocamento do Presidente da Camara Municipal de Mantenopolis ate a cidade de Brasilia/DF, em atendimento ao convite oficial do Deputado Federal Da Vitoria PP/ES, conforme documento em anexo, datado de 08 de setembro de 2025. Constitui despesa emergencial com as seguintes caracteristicas: Urgencia justificada: Em atendimento ao convite oficial do Deputado Federal Da Vitoria PP/ES, conform | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VII | Concluida | CAMARA MUNICIPAL DE MANTENOPOLIS | R$ 7.050,00 |
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Contratos e Aditivos
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Nenhum contrato foi assinado até o momento.
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Fornecimentos
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| T G da Silva Universal Vistos Ltda | 35.275.475/0001-75 | Servico | PACOTE - PASSAGEM AEREA | UNIDADE | 1,00 | R$ 7.050,00 | R$ 7.050,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000001 | 000001 | 2025 | 28/01/2025 | 28/01/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E DISTRIBICAO DE CARTAO ELETRONICO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | Camara Municipal | R$ 45.606,24 |
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Contratos e Aditivos
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| 000001/2025 | 29/01/2025 | 29/01/2025 | 29/04/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, FORNECIMENTO E DISTRIBICAO DE CARTAO ELETRONICO. | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | Termino de Prazo | R$ 45.606,24 |
Fornecimentos
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| LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | Servico | GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO | MENSAL | 51,00 | R$ 894,24 | R$ 45.606,24 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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